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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,計(jì)提工資時(shí),公司墊付個(gè)人社保這部分,要不要計(jì)入管理費(fèi)用?



你好,社保個(gè)人部分計(jì)入:其他應(yīng)收賬款/其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分
在發(fā)放工資時(shí)扣除
2024 02/06 14:21

84785006 

2024 02/06 14:24
老師,可以把計(jì)提和發(fā)放的分錄寫一下嘛?

高輝老師 

2024 02/06 14:28
支付社保分錄
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-社保費(fèi)等? ?(公司部分)
? ? ? 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
貸:銀行存款
發(fā)放工資,扣個(gè)人部分
借:應(yīng)付職工薪酬
? ? 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
? ? ? ? ?銀行存款

84785006 

2024 02/06 14:31
知道了,老師,謝謝

高輝老師 

2024 02/06 14:32
不客氣,祝新快快樂(lè)

84785006 

2024 02/06 14:35
老師,計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用
借:其他應(yīng)收_個(gè)人社保
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
這樣對(duì)嗎?

84785006 

2024 02/06 14:36
知道了,老師,按你那個(gè)寫

高輝老師 

2024 02/06 14:39
你好,按照這個(gè)
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等? ?(應(yīng)發(fā)工資的金額)
貸:應(yīng)付職工薪酬? ? ? ? ? ??(應(yīng)發(fā)工資的金額)
計(jì)提和發(fā)放差異可沖平
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等? ?差額(應(yīng)發(fā)工資的金額)
貸:應(yīng)付職工薪酬? ? ? ? ? ? 差額? ?(應(yīng)發(fā)工資的金額)
發(fā)放工資:
借:應(yīng)付職工薪酬? ? ? ? ? ?(應(yīng)發(fā)工資的金額)
? ? 貸:其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分
? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
? ? ? ? ?銀行存款

84785006 

2024 02/06 15:16
老師,個(gè)人承擔(dān)的社保部分是不是不應(yīng)該入公司的費(fèi)用?

高輝老師 

2024 02/06 15:23
你好,個(gè)人部分,在工資里面扣除,員工自己承擔(dān)

84785006 

2024 02/06 15:40
社保中個(gè)人承擔(dān)部分也算到公司的管理費(fèi)用-工資里面對(duì)吧?

高輝老師 

2024 02/06 15:45
你好,不算到管理費(fèi)用,你看我做的分錄

84785006 

2024 02/06 15:51
工資是按應(yīng)發(fā)進(jìn)入管理費(fèi)用的,應(yīng)發(fā)里包括個(gè)人社保吧

高輝老師 

2024 02/06 15:59
你好,說(shuō)金額包含關(guān)系,是對(duì)的,
而不是說(shuō)社保個(gè)人部分要進(jìn)入管理費(fèi)用
只是從應(yīng)發(fā)工資里面扣掉了
這個(gè)有點(diǎn)類似個(gè)人所得稅,個(gè)稅是個(gè)人的,公司只是代扣代繳

84785006 

2024 02/06 16:06
應(yīng)發(fā)金額和應(yīng)付職工薪酬一致,就是這塊金額的借方計(jì)入費(fèi)用了

高輝老師 

2024 02/06 16:08
你好,是這樣理解的
