問題已解決
本月有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng),是不是只是在憑證上結(jié)轉(zhuǎn)下到轉(zhuǎn)出未交增值稅中就可以?稅務(wù)系統(tǒng)中如何操作?



一樣的申報(bào),只是不填進(jìn)項(xiàng)的附表2
2024 02/06 09:03

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2024 02/06 09:04
可否具體下,比如會(huì)計(jì)憑證如何做?稅務(wù)系統(tǒng)如何處理

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2024 02/06 09:05
他原來有待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,可以抵完不用交稅

家權(quán)老師 

2024 02/06 09:06
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
不交稅就直接電子稅局0申報(bào)就是
