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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師12月份多計(jì)提了印花稅,請問跨年用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目該怎么做分錄



你好,同學(xué)
本期沖回
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅
貸以前年度損益調(diào)整
2024 01/31 13:12

84784962 

2024 01/31 15:23
這個(gè)一筆分錄就可以了嗎?老師,不影響未分配利潤是不是

冉老師 

2024 01/31 15:26
是的,這一筆分錄,
以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

84784962 

2024 01/31 15:55
那我緊接著想做一筆結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,是借以前年度所以調(diào)整
貸未分配利潤 這樣對嗎

冉老師 

2024 01/31 15:56
是借以前年度所以調(diào)整
貸未分配利潤?
是的
