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老師,小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品季度不超30萬,增值稅應(yīng)該怎樣做帳



你好,你是說季度不超過30萬,增值稅免稅部分嗎,
免征部分:借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營業(yè)外收入
2024 01/30 14:57

84785017 

2024 01/30 15:02
①借應(yīng)收賬款;貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
②借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貨營業(yè)外收入-免稅收入

84785017 

2024 01/30 15:02
老師,是這樣嗎?分兩步走

言-老師 

2024 01/30 15:03
對的,你的理解正確。

84785017 

2024 01/30 15:04
應(yīng)交稅費(fèi)后面二級科目是應(yīng)交增值稅還是未交增值稅呀?

言-老師 

2024 01/30 15:12
未交增值稅,具體看一下公司的科目設(shè)置

84785017 

2024 01/30 15:16
嗯,謝謝老師。

言-老師 

2024 01/30 15:23
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,5星好評哦。禮貌用語,不必回復(fù)!
