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老師,公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面嗎



你好 公司交的增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,都是計入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅里面的哈
2024 01/30 14:08

84785002 

2024 01/30 14:17
這是寫在借方的,貸方寫銀行存款是嗎,我記得增值稅需要先計提,計提怎么寫的呀

王璐璐老師 

2024 01/30 14:19
計提增值稅會計分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。下月交納時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。

84785002 

2024 01/30 14:25
括號里轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思呢,是要繼續(xù)跟這個三級明細(xì)科目嗎

王璐璐老師 

2024 01/30 14:27
轉(zhuǎn)出未交增值稅指月末終了時,企業(yè)所轉(zhuǎn)出的應(yīng)交而尚未交納的增值稅,

王璐璐老師 

2024 01/30 14:29
加油? 等你的好評哦

王璐璐老師 

2024 01/30 14:29
加油? 等你的好評哦

84785002 

2024 01/30 14:39
好的,沒問題,那意思是那么跟應(yīng)交增值稅,要么跟轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎

王璐璐老師 

2024 01/30 14:40
是的? 是這個意思的哈? 加油
