問題已解決
你好,老師。年底結轉完稅款后??颇坑囝~表還有這些尾數,我該做怎么樣的分錄處理掉呢?



您好,就0.32元,我們調在哪個科目都不影響 ,這是應付款不用支付了,本來是營業(yè)外收入的,但做在這個科目不太好,還要交增值稅
借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 0.32 借:管理費用-辦公費 -0.32
2024 01/24 10:56

廖君老師 

2024 01/24 17:29
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
