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實(shí)務(wù)
問題已解決
在2022年預(yù)提費(fèi)用暫估,2023年的要怎么沖銷呢? 用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則



同學(xué),你好
有發(fā)票來嗎?
2024 01/22 15:33

84784949 

2024 01/22 15:33
沒有發(fā)票

小菲老師 

2024 01/22 15:35
同學(xué),你好
之前分錄發(fā)一下

84784949 

2024 01/22 15:36
摘要:預(yù)提費(fèi)用
借:管理費(fèi)用——預(yù)提費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款——暫估款

小菲老師 

2024 01/22 15:36
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付款——暫估款
貸:未分配利潤

84784949 

2024 01/22 15:37
就只做一筆分錄就好了嗎

84784949 

2024 01/22 15:38
需不需要用今年的工資沖減呢?

84784949 

2024 01/22 15:39
借:其他應(yīng)付款——暫估款
貸:未分配利潤
這個(gè)的摘要要怎么呢?

小菲老師 

2024 01/22 15:39
同學(xué),你好
對(duì)的,不需要的

84784949 

2024 01/22 15:39
那摘要寫什么呢?

小菲老師 

2024 01/22 15:40
同學(xué),你好
摘要:沖減幾月幾號(hào)憑證

84784949 

2024 01/22 15:40
好的,這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,對(duì)吧

小菲老師 

2024 01/22 15:41
同學(xué),你好
嗯嗯,對(duì)的

84784949 

2024 01/22 15:41
假設(shè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄要怎么寫呢?

小菲老師 

2024 01/22 15:42
同學(xué),你好
借:其他應(yīng)付款——暫估款
貸:以前年度損益調(diào)整
