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老師您好,請問小微企業(yè)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅不超300萬的安25%計入應(yīng)納稅所得額,那以前年度虧損是在這之后彌補呢還是之前彌補?謝謝老師

84785002| 提問時間:2024 01/17 23:13
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師五科合格
同學(xué)你好。彌補虧損是按未享受政策前數(shù)額彌補
2024 01/17 23:16
84785002
2024 01/17 23:18
也就是先彌補虧損再承以25%,對吧?
cassie 老師
2024 01/17 23:23
是的。先彌補虧損。再乘以適用稅率
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