問題已解決
老師,請問我們之前月份開票金額有誤,要沖回,重新開票,這個怎么做賬



原分錄紅沖,做正確的分錄就是
2024 01/17 14:50

84785038 

2024 01/17 15:04
紅沖后開正確的,銷項稅有差額的部分怎么做

家權(quán)老師 

2024 01/17 15:06
差額部分就是當(dāng)月補交或者減少的銷項稅

84785038 

2024 01/17 15:16
我們這個月沒有開其他票,紅沖再開,銷項是負(fù)數(shù)的,賬上要處理嗎

家權(quán)老師 

2024 01/17 15:17
都是一樣的賬務(wù)處理方式的哈

84785038 

2024 01/17 17:56
那就是銷項為負(fù)數(shù)掛在賬上嗎,后面月份再開票時沖減銷項?

家權(quán)老師 

2024 01/17 17:58
是滴,就是那樣處理的哈

84785038 

2024 01/17 18:20
已經(jīng)交增值稅了不能退是嗎

家權(quán)老師 

2024 01/17 19:32
是的,不能退稅的了哈
