問題已解決
老師 有減免的稅款 怎么寫分錄呢



直接轉入營業(yè)外收入-稅費減免
2024 01/17 11:08

84785017 

2024 01/17 11:09
是不是應該設置一個這樣的科目
應交稅金——應交增值稅——減免稅額

家權老師 

2024 01/17 11:10
不需要的哈,直接
借:應交稅金——未交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免

84785017 

2024 01/17 11:11
借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額
貸 未交增值稅
借未交增值稅
貸營業(yè)外收入
是這樣記錄分錄么

84785017 

2024 01/17 11:11
哦哦 謝謝老師

家權老師 

2024 01/17 11:13
可以按你那樣的思路,只是麻煩些

84785017 

2024 01/17 11:29
明白了 謝謝老師 老師 進項稅額轉出的分錄怎么寫呢

家權老師 

2024 01/17 11:29
借:成本費用等
貸:進項稅轉出

84785017 

2024 01/17 11:31
老師 我是有張進項上月發(fā)票 認證了 后來開錯了 等到這個月我給轉出了

84785017 

2024 01/17 11:32
轉出的時候 是 借:進項稅額轉出 紅字 貸 未交增值稅么

家權老師 

2024 01/17 11:34
如果當月取得重新的發(fā)票
借:增值稅-進項
貸:增值稅-進項稅轉出

84785017 

2024 01/17 11:36
謝謝老師 明白啦

家權老師 

2024 01/17 11:39
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
