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問題已解決

發(fā)現(xiàn)以前的錯帳,多記。借:管理費(fèi)用 5 貸:其他應(yīng)付款 5,紅沖了之后還需要再沖損益嗎?

84784994| 提問時間:2024 01/17 10:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你這個是當(dāng)年的還是說以前年度的?
2024 01/17 10:46
84784994
2024 01/17 10:48
23年3月份的,記賬的沖到9月份,但只紅沖了科目,沒有沖損益,是不是也應(yīng)該沖損益?
玲老師
2024 01/17 10:50
那你直接這樣紅沖就可以了 那你直接這樣紅沖就可以了,沒有其他的。
84784994
2024 01/17 10:52
現(xiàn)在查到的是:3月 借:管理費(fèi)用 2 貸:其他應(yīng)付 2 借:管理費(fèi)用 5 貸:其他應(yīng)付5 月度結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 7 貸:管理費(fèi)用 7 做賬調(diào)整后是:借:管理費(fèi)用 -2 貸:其他應(yīng)付-2 沒有損益結(jié)轉(zhuǎn)
玲老師
2024 01/17 10:55
你好,你要想沖減原來的管理費(fèi)用,就直接做原來一樣的分錄金額,用負(fù)數(shù)就可以了,沒有其他。 然后就是期末正常結(jié)算損益。
84784994
2024 01/17 10:58
意思是沖完管理費(fèi)用2后,以前結(jié)轉(zhuǎn)的損益7不用再-2嗎?
玲老師
2024 01/17 10:59
對呀以前的咱都不用管咱是這一期紅沖之后然后這一期的期末結(jié)轉(zhuǎn)損益就好了因?yàn)樗钱?dāng)年的。不影響全年的利潤。
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