問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)一下23年12月的賬已經(jīng)結(jié)了,有幾張12月材料發(fā)票沒(méi)入賬怎么辦?



今年補(bǔ)上
沒(méi)有銷售是吧
2024 01/15 12:48

84784995 

2024 01/15 12:50
老師,是開(kāi)來(lái)的材料票。

郭老師 

2024 01/15 12:51
材料不是銷售的嗎

84784995 

2024 01/15 12:53
不是,老師是我們是建筑工程的公司,項(xiàng)目上開(kāi)來(lái)的材料發(fā)票

郭老師 

2024 01/15 12:55
哦,那你對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目做了收入沒(méi)有,沒(méi)有的話借原材料貸銀行存款,這個(gè)也不影響呀,上一年下一年都行。

84784995 

2024 01/15 12:58
前期收入已經(jīng)做了,老師23年的票入到24年可以是吧?

郭老師 

2024 01/15 13:00
可以的,用1000年度損益調(diào)整。

84784995 

2024 01/15 13:01
分錄怎么寫(xiě)老師?

郭老師 

2024 01/15 13:02
借原材料,貸銀行存款,借以前年度損益調(diào)整帶原材料借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。

84784995 

2024 01/15 13:03
哦,好的老師

郭老師 

2024 01/15 13:03
不用客氣,工作愉快。
