問題已解決
老師,之前稅局通知我方,有發(fā)票異常,讓我司在申報11月份增值稅進項進項轉出,現(xiàn)在稅局已經解除異常發(fā)票。讓我把金額重新調回。我是在11月份的申報里面更正嗎



一般是,在附表2這個月把那個進項轉出的填負數(shù)轉回.具體咨詢當?shù)囟惥?2366
2024 01/15 09:13

老師,之前稅局通知我方,有發(fā)票異常,讓我司在申報11月份增值稅進項進項轉出,現(xiàn)在稅局已經解除異常發(fā)票。讓我把金額重新調回。我是在11月份的申報里面更正嗎
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內容