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問題已解決

老師,之前稅局通知我方,有發(fā)票異常,讓我司在申報11月份增值稅進項進項轉出,現(xiàn)在稅局已經解除異常發(fā)票。讓我把金額重新調回。我是在11月份的申報里面更正嗎

84784951| 提問時間:2024 01/15 09:11
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
一般是,在附表2這個月把那個進項轉出的填負數(shù)轉回.具體咨詢當?shù)囟惥?2366
2024 01/15 09:13
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