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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)咋回事



這個的話是進(jìn)項(xiàng)稅多了,需要轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)資
2024 01/13 10:02

84784989 

2024 01/13 10:04
填表填到這里面嗎

小鎖老師 

2024 01/13 10:06
對,寫到這個其他流動資產(chǎn)資

84784989 

2024 01/13 10:09
那賬上我怎么處理沒有了

小鎖老師 

2024 01/13 10:10
帳上就是這樣處理的呀,和申報表是一樣的和報表

84784989 

2024 01/13 10:10
我這是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 沒有用

84784989 

2024 01/13 10:10
分錄咋寫 沒有余額

84784989 

2024 01/13 10:13
進(jìn)項(xiàng)沒有用 轉(zhuǎn)到待認(rèn)證,然后轉(zhuǎn)管理費(fèi)用了

小鎖老師 

2024 01/13 10:14
你上面是咋寫的你最開始的分錄

84784989 

2024 01/13 11:22
借 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

小鎖老師 

2024 01/13 11:23
借其他流動資產(chǎn)貸應(yīng)交稅費(fèi)貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額額

84784989 

2024 01/13 11:29
哦。謝謝老師 我上班再看一下賬套 ,不明白再過來問您

小鎖老師 

2024 01/13 11:31
嗯嗯好的可以再看一下
