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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,對(duì)公收到別的公司給我打的退還押金的會(huì)計(jì)分錄怎么做



借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
2024 01/12 21:13

84785040 

2024 01/12 21:17
那余額有掛一筆其他應(yīng)收款-押金,要怎樣才能沖平

84785040 

2024 01/12 21:19
押金也不開(kāi)票,也不申報(bào)收入,要直接掛到哪個(gè)科目做平

劉艷紅老師 

2024 01/12 21:19
前面付了,要計(jì)入其他應(yīng)收款,收到再?zèng)_掉就可以了

84785040 

2024 01/12 21:20
前面他私轉(zhuǎn)的

劉艷紅老師 

2024 01/12 21:26
前面你是怎么做賬的了
