當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 庫存商品貸方余額 是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本了?



同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
2024 01/12 21:02

84784989 

2024 01/12 21:03
我之前沒注意 結(jié)轉(zhuǎn)了兩個月負(fù)數(shù)的庫存商品 有問題嗎?

易 老師 

2024 01/12 21:04
同學(xué)您好,要盡快暫估庫存商品進(jìn)來

84784989 

2024 01/12 21:06
老師 我現(xiàn)在怎么寫分錄

易 老師 

2024 01/12 21:10
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:庫存商品,
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
貸:應(yīng)付賬款

84784989 

2024 01/12 21:13
就是說后面我等發(fā)票來了在記賬也是可以的對吧,我現(xiàn)在先不做暫估也沒影響吧

易 老師 

2024 01/12 21:19
你好,以后也行的,這種情況也可以
