問題已解決
老師,我們公司是做二手車租賃的,我們之前購買了很多二手車來租賃,現(xiàn)在把部分二手車賣了,之前入賬都是入的固定資產(chǎn),現(xiàn)在賣了怎么入賬,這個需要繳稅嗎?



借固定資產(chǎn)清理
累計折舊,
貸固定資產(chǎn),
借銀行存款,貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費,
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2024 01/12 18:23

郭老師 

2024 01/12 18:23
你好是的,需要繳納的。

84784955 

2024 01/12 18:28
我們是小規(guī)模,是按好多繳納呢

郭老師 

2024 01/12 18:29
你好
增值稅稅率1%的。

84784955 

2024 01/12 18:33
我們賣出去是在二手車市場代開的二手車發(fā)票,然后我們單位就沒有開票了,這樣可以嗎

郭老師 

2024 01/12 18:33
你打無票收入就可以了

84784955 

2024 01/12 18:34
比如我們二手車買成,50000,賣出去30000,增值稅是按30000還是按差額的20000上增值稅呢?

郭老師 

2024 01/12 18:36
你好,按照30,000來的
處置價格的

84784955 

2024 01/12 18:41
我記得銷售二手車不是免增值稅嗎,有這個政策沒,

84784955 

2024 01/12 18:41
我申報增值稅應(yīng)該填在哪里呢?是填到銷售使用過固定資產(chǎn)那里面嗎

郭老師 

2024 01/12 18:45
小規(guī)模季度30萬可以免增值稅,二手車沒有免增值稅的政策。

郭老師 

2024 01/12 18:46
季度30萬以十欄
超過的話是在銷售的固定資產(chǎn)里面。

84784955 

2024 01/12 18:49
是不是填到7欄和8欄,為什么我填到這里面,下面稅變成了3%得呢?

郭老師 

2024 01/12 18:51
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細表本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。
