問題已解決
暫估入庫最后沒收到發(fā)票怎么處理



你好,這種是匯算清繳的時候要調(diào)整。
2024 01/12 13:28

84784974 

2024 01/12 13:45
當時暫估是借:原材料 貸:應付賬款,現(xiàn)在年底想把暫估沖掉,已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本了,怎么做分錄呢

宋生老師 

2024 01/12 13:45
你好,借應付賬款貸原材料。然后把結轉(zhuǎn)成本的也沖減

84784974 

2024 01/12 13:46
分錄怎么做

宋生老師 

2024 01/12 13:47
你好,借,庫存商品,貸,主營業(yè)務成本。

84784974 

2024 01/12 13:48
那主營業(yè)務成本為負數(shù)了,可以嗎

宋生老師 

2024 01/12 13:52
你好,這個沒事的。不用擔心

84784974 

2024 01/12 13:53
那我在匯算清繳的時候調(diào)增,我怎么做會計分錄沖掉暫估呢

宋生老師 

2024 01/12 13:55
你好,你這樣子操作的話,就不用再調(diào)了。

84784974 

2024 01/12 13:57
對,假如我現(xiàn)在不調(diào),那我到匯算清繳時納稅調(diào)增,也把稅交了,我怎么做分錄把暫估沖減掉

宋生老師 

2024 01/12 13:59
你好,你如果是這樣做,就現(xiàn)在不用沖暫估的成本。成本這一塊先不用。
