問題已解決
老師你好,當(dāng)時增值稅多預(yù)提分錄是 借、應(yīng)收賬款,貸、主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅,那這個多預(yù)提增值稅轉(zhuǎn)出分錄還是你說的那樣做嗎?



原分錄紅沖多計提的金額就是
2024 01/12 09:47

84785031 

2024 01/12 09:49
具體是怎么寫???

家權(quán)老師 

2024 01/12 09:53
?金額是負數(shù)
借、應(yīng)收賬款,
貸、主營業(yè)務(wù)收入
?,應(yīng)交增值稅,

84785031 

2024 01/12 09:55
原憑證全部負數(shù)嗎?

家權(quán)老師 

2024 01/12 09:56
是你多計提的金額。不是全部
