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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我是選擇的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,5月匯算清繳時(shí) 借:所得稅 100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 100,借 :本年利潤(rùn) 100 貸 :所得稅100 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)100 貸:銀行存款100了。現(xiàn)在第四季度凈利潤(rùn)正好差了匯算清繳所得稅這100的金額,那12月底的賬我怎么調(diào)過(guò)來(lái)。借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 100 借:所得稅-100嗎?



你好,有這個(gè)差額其實(shí)也正常的,不用調(diào)整
2024 01/12 05:15

84785019 

2024 01/12 05:39
不調(diào)整的話,本年資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不成立了

東老師 

2024 01/12 05:42
那您也可以調(diào)整一下,其實(shí)勾稽關(guān)系不對(duì)也不算啥啥錯(cuò)誤

84785019 

2024 01/12 05:45
如果我調(diào)整在12月份,借:所得稅-100 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅 對(duì)嗎

84785019 

2024 01/12 05:47
我們老板是女的,如果勾稽關(guān)系不成立就天大的事了

東老師 

2024 01/12 05:47
對(duì),你要做賬的話就在12月份做調(diào)整的

84785019 

2024 01/12 05:56
我的分錄對(duì)嗎

東老師 

2024 01/12 05:57
對(duì),你的會(huì)計(jì)分錄是沒(méi)有問(wèn)題的

84785019 

2024 01/12 06:02
謝謝老師

東老師 

2024 01/12 06:04
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
