問題已解決
我去年匯算清繳補交的所得稅沒計提 今年補計提了,但是我資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平,差額剛好是所得稅的金額 這個我要怎么調(diào)賬 需要怎么做分錄



您好
請問您補計提的時候用的什么會計科目
2024 01/11 21:22

84785005 

2024 01/11 21:25
我是做的借以前年度貸應交,繳納的時候做的借應交帶銀行

bamboo老師 

2024 01/11 21:25
那勾稽關(guān)系不平是正常情況 不調(diào)整也可以的
要調(diào)整的話 要調(diào)資產(chǎn)負債表的期初數(shù) 做分錄調(diào)整不了的

84785005 

2024 01/11 21:26
結(jié)轉(zhuǎn)的時候做的借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益

bamboo老師 

2024 01/11 21:28
是的 結(jié)賬的時候應該這樣寫分錄

84785005 

2024 01/11 21:28
如果我直接做借所得稅費用貸應交,交的時候做借應交帶銀行呢

bamboo老師 

2024 01/11 21:28
請問大概多少金額

84785005 

2024 01/11 21:29
就143,不是很多

84785005 

2024 01/11 21:29
如果不調(diào)整我這樣做也是沒有問題的是嗎,這個不會影響審計是不

bamboo老師 

2024 01/11 21:30
這么小的金額 那就所得稅費用就好了

84785005 

2024 01/11 21:34
那我就直接做借所得稅費用貸應交,讓你在借應交貸銀行唄

bamboo老師 

2024 01/11 21:35
是的 直接這樣寫分錄就好了

84785005 

2024 01/11 21:35
我要這么做的話是不是就影響今年的所得稅費用了

84785005 

2024 01/11 21:36
如果不改的話也沒有影響是不

bamboo老師 

2024 01/11 21:40
是就影響今年的所得稅費用
不改沒有影響的 不過您金額不大 計入當期沒事的
以前年度損益調(diào)整( prior period adjustments)是對以前年度財務報表中的重大錯誤的更正? 重大的才用

84785005 

2024 01/11 21:44
明白了,謝謝您老師

bamboo老師 

2024 01/11 21:44
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
