問題已解決
老師,將2023年本年利潤余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目中,借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這個分錄是年末結(jié)賬再做嗎?



您好
這個分錄是年末結(jié)賬再做
2024 01/10 22:24

84785046 

2024 01/10 22:28
老師,現(xiàn)在我想問2O2年12月的賬務(wù)處理財務(wù)軟件我已單擊了月末結(jié)賬,但這個分錄我還沒做,怎么辦?

bamboo老師 

2024 01/10 22:29
可以補做到次年 也沒什么大礙哈

84785046 

2024 01/10 22:30
可以反結(jié)賬嗎?

bamboo老師 

2024 01/10 22:31
也可以反結(jié)賬補這筆分錄的

84785046 

2024 01/10 22:33
玲竹老師,一般做這筆都是反結(jié)賬補的嗎?月末結(jié)賬才能生成利潤表負績表才能知道未分配利潤是多少?是這樣嗎?

bamboo老師 

2024 01/10 22:36
不是的哈正常結(jié)賬前就做看本年利潤的期末余額就可以寫分錄了啊
