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問題已解決

老師,將2023年本年利潤余額轉(zhuǎn)入利潤分配科目中,借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤,這個分錄是年末結(jié)賬再做嗎?

84785046| 提問時間:2024 01/10 22:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 這個分錄是年末結(jié)賬再做
2024 01/10 22:24
84785046
2024 01/10 22:28
老師,現(xiàn)在我想問2O2年12月的賬務(wù)處理財務(wù)軟件我已單擊了月末結(jié)賬,但這個分錄我還沒做,怎么辦?
bamboo老師
2024 01/10 22:29
可以補做到次年 也沒什么大礙哈
84785046
2024 01/10 22:30
可以反結(jié)賬嗎?
bamboo老師
2024 01/10 22:31
也可以反結(jié)賬補這筆分錄的
84785046
2024 01/10 22:33
玲竹老師,一般做這筆都是反結(jié)賬補的嗎?月末結(jié)賬才能生成利潤表負績表才能知道未分配利潤是多少?是這樣嗎?
bamboo老師
2024 01/10 22:36
不是的哈正常結(jié)賬前就做看本年利潤的期末余額就可以寫分錄了啊
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