問題已解決
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交銷項稅3968.72 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅3968.72 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅413.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—應(yīng)交進(jìn)項稅413.26 上期留抵稅額是否要做分錄,進(jìn)項都做轉(zhuǎn)出分錄了,但是進(jìn)項還有余額



你好同學(xué),本月肯定有余額,因為銷項不于進(jìn)項+期初留抵。
沒有形成應(yīng)納稅額時,不需要作轉(zhuǎn)出。
2024 01/10 21:03
