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問題已解決

請問下怎么補入上年的增值稅減免稅款,實際已經(jīng)直接抵減了,但是賬上還沒做,原本應該入借應交稅費-減免稅款,貸營業(yè)外收入-補貼,那現(xiàn)在是要進以前年度損益調整,分錄該怎么做呢

84784988| 提問時間:2024 01/10 19:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、減免稅款, 貸以前年度損益調整, 借以前年度損益調整,貸利潤分配未分配利潤
2024 01/10 19:26
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