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老師請問一下,我們公司鋼材貿易的一般納稅人,鋼材進項有一部分沒有發(fā)票,然后銷售出去我們是全部開增值稅專用發(fā)票的,那我結轉成本沒有票的一部分做了暫估,現(xiàn)在年底如果對方?jīng)]有發(fā)票那我賬務要怎么處理呢



你好,按照你實際支付的來做就可以了,匯算清繳,納稅調增。
2024 01/09 16:37

老師請問一下,我們公司鋼材貿易的一般納稅人,鋼材進項有一部分沒有發(fā)票,然后銷售出去我們是全部開增值稅專用發(fā)票的,那我結轉成本沒有票的一部分做了暫估,現(xiàn)在年底如果對方?jīng)]有發(fā)票那我賬務要怎么處理呢
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