問題已解決
公司要注銷了 應收賬款的借方怎么做



收不回來的借營業(yè)外支出貸應收賬款
2024 01/09 11:09

84785021 

2024 01/09 11:11
那收不回發(fā)票的應付賬款的借方呢

郭老師 

2024 01/09 11:12
你好,收到了貨物做庫存商品。

郭老師 

2024 01/09 11:12
也就是沒有發(fā)票的,你正常做賬,但是不允許抵扣所得稅。

84785021 

2024 01/09 11:13
教育機構 都是學生學費發(fā)票

郭老師 

2024 01/09 11:13
你好,直接做主營業(yè)務成本。

郭老師 

2024 01/09 11:13
要是以前年都得用利潤分配未分配利潤。

84785021 

2024 01/09 11:14
注銷不是要把這些清掉嗎

84785021 

2024 01/09 11:15
直接調到成本 然后匯算清繳在調增是嗎

郭老師 

2024 01/09 11:16
需要的,借利潤分配未分配利潤或者是主營業(yè)務成本,貸應付賬款。

84785021 

2024 01/09 11:17
那營業(yè)外支出匯算清繳也要調是吧

郭老師 

2024 01/09 11:18
是的,不允許抵扣的

84785021 

2024 01/09 11:19
我還想問下 注銷的話固定資產是不是也得清理

郭老師 

2024 01/09 11:20
對的,是的,所有的都需要。

84785021 

2024 01/09 11:20
那分錄怎么做

郭老師 

2024 01/09 11:24
借固定資產清理
累計者舊,
貸固定資產,
借銀行存款,
貸固定資產清理應交稅費,
然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。

84785021 

2024 01/09 11:25
好的,那還不上的借款是不是轉入營業(yè)外收入

郭老師 

2024 01/09 11:26
是的,對的,是這么做的。
