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問題已解決

11月份我公司收到一張普通發(fā)票,對方把我公司的稅號開錯了一個數(shù)字,當時沒有發(fā)現(xiàn)錯誤,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要怎么處理?聯(lián)系對方開具正確發(fā)票嗎?收到正確發(fā)票以后怎么做賬務(wù)處理?

84784985| 提問時間:2024 01/09 10:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,紅沖之前的再做發(fā)票的就可以的,這個涉及到成本費用嗎?如果是的話,跨年了用利潤分配未分配利潤。
2024 01/09 10:25
84784985
2024 01/09 10:27
如果對方不愿意重新開發(fā)票怎么辦
郭老師
2024 01/09 10:28
你單位需要納稅,調(diào)燈不允許抵扣。
84784985
2024 01/09 10:29
什么?我公司是小規(guī)模納稅人
郭老師
2024 01/09 10:31
單位納稅調(diào)增不允許抵扣企業(yè)所得稅。這里是。
郭老師
2024 01/09 10:31
就是發(fā)票不合格,不允許抵扣的。
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