問題已解決
小規(guī)模納稅人,以前年度以3個點開的發(fā)票上季度紅沖。上季度1個點開的發(fā)票銷項正數(shù)金額大于紅沖的銷售負(fù)數(shù)金額,但是銷項正數(shù)稅額小于銷項負(fù)數(shù)稅額。實際報增值稅的時候交的稅是用銷項正數(shù)金額減去銷項負(fù)數(shù)金額乘1%。請問我結(jié)轉(zhuǎn)上季度的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?



你好,小規(guī)模公司增值稅科目只用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”負(fù)數(shù)發(fā)票做賬記在借方,交稅時直接記借方,月末是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024 01/08 15:20
