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經(jīng)自查補(bǔ)申報(bào)的增值稅本年度計(jì)入以前年度損益調(diào)整,調(diào)整到上年度去應(yīng)該計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目

84784958| 提問時(shí)間:2024 01/07 14:14
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小艾1
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,屬于前期計(jì)算錯(cuò)誤,多計(jì)了收入,少記了銷項(xiàng)稅額,需要予以調(diào)整以前多計(jì)入收入的金額,計(jì)入以前年度損益科目, 屬于稅額計(jì)算錯(cuò)誤,則在清繳稅款后應(yīng)交稅費(fèi)下會(huì)有余額,這種情況不需要調(diào)整,繳納時(shí)直接借記應(yīng)交稅費(fèi)科目, 屬于按規(guī)定不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,則按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出辦理,即借記相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)科目
2024 01/07 14:18
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