問題已解決
老師,報表中應(yīng)付賬款有數(shù)據(jù),是購進(jìn)成本的錢,款已經(jīng)付了,怎么做分錄呢



借應(yīng)付帳款貸銀行存款
支付做這個
2024 01/06 12:02

84784994 

2024 01/06 12:04
但是報表中應(yīng)付那里會是負(fù)數(shù)

郭老師 

2024 01/06 12:05
報表中應(yīng)付賬款有數(shù)據(jù)是在哪里顯示

84784994 

2024 01/06 12:07
就是在資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款那里是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是已經(jīng)付款的金額

84784994 

2024 01/06 12:07
還有個問題,老師,法人和公司的往來款怎么做分錄

郭老師 

2024 01/06 12:11
你是沒有做成本費(fèi)用,是這個意思吧,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。

84784994 

2024 01/06 12:14
第二個問題,分錄是什么呢

郭老師 

2024 01/06 12:20
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款借應(yīng)付賬款貸銀行還款,完整的就是這個。
