問題已解決
普通發(fā)票跨越紅沖分錄怎么做?當(dāng)時1月是借銀行存款貸收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后4月發(fā)現(xiàn)稅率不對跨月紅沖重新開具分錄怎么弄



您好 紅沖的發(fā)票對應(yīng)的會計分錄與當(dāng)時1月份的會計分錄 一樣 金額為負(fù)數(shù) ;
重新開具的發(fā)票 正常做會計分錄就可以了。
2024 01/05 19:54

84785000 

2024 01/05 19:56
好,謝謝老師

曉文老師 

2024 01/05 20:00
您好 不用客氣 有問題可以繼續(xù)提問

84785000 

2024 01/05 20:02
哈哈,就是我們是村小組,以前年入了一批固定資產(chǎn),比如水泵,現(xiàn)在是報廢毀損,一直沒有計提折舊,現(xiàn)在要怎么做會計分錄?

84785000 

2024 01/05 20:03
沒有售賣,就當(dāng)報廢處理等于銷賬

84785000 

2024 01/05 20:03
會計分錄又是如何做

曉文老師 

2024 01/05 20:15
村小組的賬務(wù)處理不是很清楚?
?企業(yè)的賬務(wù)處理正常情況應(yīng)當(dāng)補(bǔ)提折舊?
補(bǔ)計提當(dāng)年的:
借:管理費(fèi)用,
借:銷售費(fèi)用,
借:制造費(fèi)用等,
貸:累計折舊,
補(bǔ)計提以前年度的:
借:以前年度損益調(diào)整,
貸:累計折舊,
借:利潤分配-未分配利潤,
貸:以前年度損益調(diào)整

84785000 

2024 01/05 20:16
好的,謝謝老師

曉文老師 

2024 01/05 20:16
不客氣? 祝您生活愉快
