問題已解決
老師,一般納稅人上月開的發(fā)票在當(dāng)月沖紅,在申報增值稅的時候如何操作?



你好,上一個月的需要正常申報,然后這個月正數(shù)發(fā)票加上負(fù)數(shù)發(fā)票之后,下一個月申報
2024 01/05 15:40

84785039 

2024 01/05 15:42
老師,就是說到下個月我申報的時候就要把沖紅的數(shù)減出來再申報,是這樣理解嗎?

郭老師 

2024 01/05 15:43
對的,是的,可以這么理解的。

84785039 

2024 01/05 15:46
謝謝老師

郭老師 

2024 01/05 15:48
不用客氣,工作愉快。
