問題已解決
如果我暫估2023年1月到12月暫估某原材料是按KG算的單價是6元,到了2023年12月份開回來發(fā)票是米單價是7元請問該如何操作呢



同學(xué)你好,把暫估沖銷,再按發(fā)票實際金額作賬務(wù)處理便可。
2024 01/05 14:51

84785017 

2024 01/05 15:19
關(guān)鍵數(shù)量單價金額都對不上怎么沖

秦紅斌老師 

2024 01/05 15:55
同學(xué),你好,把之前的數(shù)量和金額一起沖銷,再按現(xiàn)成的數(shù)量和金額入賬就可以了。

秦紅斌老師 

2024 01/05 16:20
同學(xué)你,以前的做的賬全部沖銷,再重新按現(xiàn)在的發(fā)票金額及數(shù)量入賬,以前不管怎么做的賬,做了多少,都沖掉

秦紅斌老師 

2024 01/05 16:20
同學(xué)你好,少個字,不好意思

84785017 

2024 01/05 17:01
是不是沖銷這個領(lǐng)料單

84785017 

2024 01/05 17:20
是不是這樣,老師~~

秦紅斌老師 

2024 01/05 18:14
同學(xué)你好,你的賬好亂哦,生產(chǎn)領(lǐng)用的不用沖銷,只要沖銷暫估就可以了,借:應(yīng)付賬款 5581.25 貸:原材料-暫估-拉頭 5581.25,收到發(fā)票了,按實際發(fā)票金額數(shù)量入賬,生產(chǎn)領(lǐng)用的生產(chǎn)成本,按差額作分錄,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料,或作相反分錄,

秦紅斌老師 

2024 01/05 18:16
因為生產(chǎn)領(lǐng)用的數(shù)量不會變,只是單價變了,結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本有差額,只做這部分的補錄就好了

84785017 

2024 01/06 12:32
不沖銷領(lǐng)料那我前面領(lǐng)的材料豈不是對不上按實際發(fā)票的名稱和單位

秦紅斌老師 

2024 01/06 14:24
同學(xué)你好,這樣的方法只是針對同一原材料,不同原材料,要分開處理哦,
