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      問題已解決

      老師我們公司車輛違章 450 員工承擔(dān) 然后當(dāng)時司機(jī)開資扣員工了 后來其他員工又替交的違章450 直接給員工又報銷的 都需要怎么做賬老師

      84784985| 提問時間:2024 01/05 13:57
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      明&amp;老師
      金牌答疑老師
      職稱:注冊會計師,中級會計師
      同學(xué)你好,如果是員工承擔(dān),那么付款計入其他應(yīng)收款 450 銀行存款 450 未來發(fā)工資的時候扣除 給員工報銷了,就入管理費(fèi)用科目。
      2024 01/05 14:04
      84784985
      2024 01/05 14:05
      老師先扣的員工,后交的違章
      明&amp;老師
      2024 01/05 14:09
      加一項 管理費(fèi)用-工資 450 貸 其他應(yīng)付款 450 未來報銷時 沖銷其他應(yīng)付款
      84784985
      2024 01/05 14:15
      老師你的意思是 借管理費(fèi)用-工資 700 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資250 其他應(yīng)付款--違章 450 我可以這樣理解嗎
      明&amp;老師
      2024 01/05 14:25
      同學(xué),你寫的應(yīng)付職工薪酬 250元老師沒太明白??梢栽谧屑?xì)一些嗎?
      84784985
      2024 01/05 14:26
      老師那個數(shù)是假設(shè)的 你幫我看下我分錄這樣理解對嗎
      明&amp;老師
      2024 01/05 14:28
      同學(xué),是對的。就是這么做。
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