問題已解決
老師,我結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額顯示是0,但是我錄憑證是顯示有余額,您看截圖,是怎么回事呢



您好,因為圖1是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下級科目有余額,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是二級科目沒有余額,就是二級科目下各明細科目有余額
2024 01/05 09:00

84784987 

2024 01/05 09:01
應(yīng)該是沒余額才對吧,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)了,我應(yīng)該怎么查呢,是哪里的原因

廖君老師 

2024 01/05 09:03
您好,沒有錯,您查??應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是二級科目明細是沒有余額的

84784987 

2024 01/05 09:06
那我賬是對的還是錯的,我也查不出問題,應(yīng)交的稅費和留抵這些都對的上

廖君老師 

2024 01/05 09:09
您好,您的賬是對的呀,您結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅這個分錄是怎么寫的,能分享一下么

84784987 

2024 01/05 09:12
老師,你看看,是這樣的,這個月需要交8000多的增值稅

廖君老師 

2024 01/05 09:18
您好,這個分錄跟稅法上不一樣,計算差額,用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
(3)“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目(一般計稅方式下匯總應(yīng)繳納增值稅的金額,借方為多交,貸方為應(yīng)交未交)
①核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月的應(yīng)繳未繳、多繳或預繳的增值稅額,以及當月繳納以前期間未繳的增值稅額。
賬務(wù)處理:
a.將當月發(fā)生的應(yīng)交增值稅額自“應(yīng)交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
b.將當月多繳的增值稅額自“應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
c.當月繳納以前期間未繳的增值稅
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅(上月已結(jié)轉(zhuǎn))
貸:銀行存款

84784987 

2024 01/05 09:33
老師,分錄要這樣做嗎

廖君老師 

2024 01/05 09:40
您好,不是,進項,銷項這些末級科目不用,計算差額部分用2個科目就可以
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
或反方向
比如進 20 銷? 30
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 10

84784987 

2024 01/05 10:00
老師,我上面的操作也是要的啊,第一步,把上月待抵扣進項的部分轉(zhuǎn)入進項
第二步,把本月應(yīng)交稅費的轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
第三步就是你說的:
進? <銷?
?借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
?貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅?

廖君老師 

2024 01/05 10:04
您好,第一步,把上月待抵扣進項的部分轉(zhuǎn)入進項,這個需要
第2和3步只可能 有一個,要么進? <銷 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
要么進? 》銷?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

廖君老師 

2024 01/05 11:42
您好!我12點以后外出了,留言我會在晚上回復您,謝謝您的理解和寬容~
