問題已解決
老師,上個月已認(rèn)證抵扣的進項發(fā)票,這個月紅沖了,收到重新開正確的發(fā)票,怎么寫分錄?



你好!你這個上月認(rèn)證抵扣的時候怎么做的憑證,你就做相反的憑證就可以了。
2024 01/04 15:26

84785022 

2024 01/04 15:32
相反的做了,賬上和增值稅報表進項數(shù)對不上

84785022 

2024 01/04 15:33
有進項稅額轉(zhuǎn)出

宋生老師 

2024 01/04 15:33
你好,就進項轉(zhuǎn)出也是可以的。正規(guī)的做法確實是做進項轉(zhuǎn)出。

84785022 

2024 01/04 15:38
分錄是怎么的啊

宋生老師 

2024 01/04 15:42
你好,這個具體的分錄要看你當(dāng)時收到這個發(fā)票的時候是怎么做的。

84785022 

2024 01/04 15:44
借:原材料
? ? ?進項稅額
貸:應(yīng)付賬款

宋生老師 

2024 01/04 15:46
你好,你現(xiàn)在借,應(yīng)付賬款貸,原材料,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
