問題已解決
收工傷政策退費怎么做分錄?月末結轉分錄怎么做?



同學,你好
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
2024 01/04 14:08

84784971 

2024 01/04 14:10
可以直接沖減管理費用么?借銀行存款,貸管理費用

小菲老師 

2024 01/04 14:10
同學,你好
也可以的

84784971 

2024 01/04 14:12
那做t賬時管理費用貸方怎么結轉,需要多做一個憑證么,分錄是什么

小菲老師 

2024 01/04 14:13
同學,你好
損益結轉嗎??

84784971 

2024 01/04 14:15
是的,因為正常成本費用結轉之前都是在借方,現(xiàn)在貸方有數(shù)我怎么結轉

小菲老師 

2024 01/04 14:16
同學,你好
不是,沖減管理費用
借:管理費用? 負數(shù)
借:銀行存款

84784971 

2024 01/04 14:26
銀行存款可以用負數(shù)么,我之前老師說不讓用負數(shù),那正常做賬是計入管理費用方便還是營業(yè)外收入方便呢

小菲老師 

2024 01/04 14:27
同學,你好
可以,實務上一般做營業(yè)外收入

84784971 

2024 01/04 14:29
OK,謝謝老師

小菲老師 

2024 01/04 14:30
不客氣,祝工作順利
