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問題已解決

老師,我想問一下,我們公司因為開具了紅沖發(fā)票,導致本月的營業(yè)收入和銷項稅額都是負的,這個怎么進行賬務處理呀

84784956| 提問時間:2024 01/04 10:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好,開紅字發(fā)票紅沖收入
2024 01/04 10:57
84784956
2024 01/04 11:05
老師,我開了紅沖發(fā)票了,因為開了紅沖發(fā)票導致收入和銷項都是負的,想問一下這個的賬務處理是怎么做的呀
玲老師
2024 01/04 11:07
我跟你說了就紅沖收入 借應收賬款負數,貸營業(yè)務收入負數,應交稅費負數。
84784956
2024 01/04 11:08
不好意思,是月末結轉銷項和進項的處理
玲老師
2024 01/04 11:11
?你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
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