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問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,后收到銷售方開(kāi)具負(fù)數(shù)增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方作為會(huì)計(jì)主體如何做會(huì)計(jì)分錄?

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/03 19:19
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昕悅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),借:庫(kù)存商品(原材料)(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:應(yīng)收賬款(銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金)(紅字)
2024 01/03 19:23
84785019
2024 01/03 19:27
有一部分成本是去年和前年的話要怎么做賬呢?
昕悅老師
2024 01/03 20:43
借:以前年度損益調(diào)整, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)收賬款
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