當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好,之前增值稅沒有留抵,剛好抵扣,我沒有做賬,12月進(jìn)項(xiàng)有留抵,怎么做賬?



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,把這個(gè)金額 結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅金-未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2024 01/03 17:53

84784965 

2024 01/03 18:39
沒有開票的是不是就不用做賬?

廖君老師 

2024 01/03 18:43
您好,是的,沒開票沒有收入的分錄
