問題已解決
老師,我家是小規(guī)模企業(yè),本季度有代開發(fā)票(已繳增值稅)、數(shù)電專票、普通發(fā)票,超過30萬了,下面填報(bào)的主表對嗎



你好,這個是附表二的,這個不是主表。
2024 01/03 17:01

84785001 

2024 01/03 17:05
這個是主表

郭老師 

2024 01/03 17:07
對的,是的,是這么做的。

84785001 

2024 01/03 17:10
還有個問題老師,附表二增值稅稅額是2542.83,可是我代開發(fā)票已經(jīng)交的增值稅996.04分還沒交教育附加和地方教育附加稅呢

郭老師 

2024 01/03 17:12
那你看下計(jì)稅依據(jù),能修改嗎?

84785001 

2024 01/03 17:17
改不了,只能填后面,可以嗎

郭老師 

2024 01/03 17:18
那你去稅務(wù)局那邊申報(bào)吧,或者是你這一次自己申報(bào)了之后,你再去稅務(wù)局修改。

84785001 

2024 01/03 17:20
老師,增值稅稅額減免金額是什么意思啊

郭老師 

2024 01/03 17:21
比如你開的是1%的稅款,但是系統(tǒng)里面默認(rèn)的稅率是3%,然后減免的是2%,就是減免。
