當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 這筆業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做?



借管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi)2500貸應(yīng)付職工薪酬2500。借,應(yīng)付職工薪酬2500貸,庫存現(xiàn)金2500
2024 01/03 14:29

84784996 

2024 01/03 14:55
不太理解為什么要有應(yīng)付職工薪酬這一步

東老師 

2024 01/03 14:55
就是在這個科目過渡一下而已

84784996 

2024 01/03 14:55
我直接寫的借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金

東老師 

2024 01/03 14:56
你直接這么做賬的話,現(xiàn)實(shí)當(dāng)中也不算錯誤
