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問題已解決

俺題目要求做會計分錄

84784951| 提問時間:2024 01/03 08:37
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速問速答
佳樂老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學,我?guī)湍憬獯?/div>
2024 01/03 08:40
84784951
2024 01/03 08:58
做好了嗎
佳樂老師
2024 01/03 09:17
同學,好了, 借:資本公積?20000 貸:實收資本20000 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 借:財務(wù)費用200 貸:銀行存款200 借:銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬10000 借:銷售費用-運輸費900 貸:銀行存款900 借:應(yīng)付賬款50000 貸:銀行存款50000 借:銀行存款12000 貸:應(yīng)收賬款12000 借:在途物資 16000 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額)2080 貸:銀行存款18080 借:固定資產(chǎn)清理300000 ?累計折舊??200000 貸:固定資產(chǎn)500000 借:固定資產(chǎn)清理??18348.62 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)?1651.38 貸:銀行存款20000 借:銀行存款???508500 貸:固定資產(chǎn)清理450000 ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)58500 借:固定資產(chǎn)清理131651.38 貸:資產(chǎn)處置收益131651.38 借:銀行存款1060000 貸:其他業(yè)務(wù)收入1000000 ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)60000 借:其他業(yè)務(wù)成本200000 貸:累計攤銷???200000 借:無形資產(chǎn)7547.17 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)452.83 貸:實收資本8000 借:原材料30000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)3900 貸:實收資本33900 ?
84784951
2024 01/03 09:19
這個怎么做分錄
佳樂老師
2024 01/03 09:24
借:無形資產(chǎn)754716.98 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)45283.02 貸:銀行存款800000
84784951
2024 01/03 09:25
還有攤銷呢
佳樂老師
2024 01/03 09:30
借管理費用 貸累計攤銷
佳樂老師
2024 01/03 09:31
攤銷額計算用754716.98/10=75471.698,為年攤銷
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