問題已解決
保險公司給我開的交強險里面包含車船稅300給扣除?,怎么入帳?



借稅金及附加
貸應交稅費、車船稅,
借應交稅費、車船稅,貸銀行
2024 01/03 08:25

84784948 

2024 01/03 08:30
先計提然后再沖銷,之前老會計直接入管理費用-車險,沒有計提

郭老師 

2024 01/03 08:31
對的,是的,現(xiàn)在早就已經(jīng)做到了,稅金及附加不在管理費用里面。

84784948 

2024 01/03 08:32
可以這樣做嗎

郭老師 

2024 01/03 08:32
不可以做管理費用里面有規(guī)定

郭老師 

2024 01/03 08:33
《財政部關于印發(fā)的通知》財會[2016]22號第二條第(二)項規(guī)定,全面試行營業(yè)稅改征增值稅后,“營業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營活動發(fā)生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費;利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項目調(diào)整為“稅金及附加”項目。

郭老師 

2024 01/03 08:33
要多看下準則要求

84784948 

2024 01/03 08:34
借:管理費用-車險,管理費用-車船稅,進項稅,貸:銀行存款

郭老師 

2024 01/03 08:39
你好,這個分錄不對的。

84784948 

2024 01/03 08:40
那交強險也要計提嗎

郭老師 

2024 01/03 08:42
保險的不需要
保險的,借管理費用保險,貸銀行

84784948 

2024 01/03 08:49
明白了,謝謝老師,那個銷項發(fā)票開錯重新開了負數(shù)發(fā)票怎么入帳

郭老師 

2024 01/03 08:50
借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入fu
應交稅費負數(shù)

84784948 

2024 01/03 09:03
一筆正常的,一筆用負數(shù)表示

郭老師 

2024 01/03 09:03
是的是的,對的是的。

84784948 

2024 01/03 09:03
公司和老板之間往來可以做成備用金嗎,金額5萬

郭老師 

2024 01/03 09:04
可以的,可以這么做的。

84784948 

2024 01/03 09:08
如果金額20多萬不能這樣做吧,只能做用其他應付款,

郭老師 

2024 01/03 09:10
你好,你做備用金不就是其他應收款或者其他應付款嗎?你還要做庫存現(xiàn)金啊。

84784948 

2024 01/03 09:22
我做的就是庫存現(xiàn)金

郭老師 

2024 01/03 09:23
庫存現(xiàn)金,因為你的銀行回單里面顯示的是個人的名字,你只有提實實在在的人民幣,也就是提現(xiàn)才能做庫存現(xiàn)金。
