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老師,取得的專票已經抵扣認證。發(fā)生紅沖。做進項轉出咋做分錄



借:原材料等 負數(shù)
貸:應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款? ?負數(shù)
2024 01/02 17:57

84784951 

2024 01/02 17:59
跟正常紅沖都一樣,只是把進項正數(shù)變成轉出

家權老師 

2024 01/02 18:02
是滴,就是那樣子的哈

老師,取得的專票已經抵扣認證。發(fā)生紅沖。做進項轉出咋做分錄
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