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附 表2的進項金額是填含稅還是不含稅的?

84785009| 提問時間:2024 01/02 17:20
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
附 表2的進項金額是填不含稅
2024 01/02 17:21
84785009
2024 01/02 17:32
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)進項稅額加計抵扣5%,做賬時需要怎么處理呢?
家權(quán)老師
2024 01/02 17:34
計算加計抵減 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額   貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減 抵減應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項加計抵減額
84785009
2024 01/02 17:36
還需要交企業(yè)所得稅嗎?
家權(quán)老師
2024 01/02 17:38
是的,需要交所得稅的
84785009
2024 01/02 17:43
”應(yīng)交增值稅-進項稅額-待認證稅額“轉(zhuǎn)向認證時需要先轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅-進項稅額”嗎?
家權(quán)老師
2024 01/02 17:47
是的,就是那樣做的哈
84785009
2024 01/02 18:17
轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅-進項稅額”后再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎?
家權(quán)老師
2024 01/02 20:20
把銷項稅一進項稅差額轉(zhuǎn)未交增值稅
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