問題已解決
老師,進(jìn)項大于銷項,年末的時候需要結(jié)平嗎



你好,不要 的,這種情況 不要的
2024 01/02 16:42

84784967 

2024 01/02 16:43
老師,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到哪里

易 老師 

2024 01/02 16:49
1、計提時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、下月交納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

84784967 

2024 01/02 17:03
是第一個借方,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅

易 老師 

2024 01/02 17:06
同學(xué)您好,這個是專欄不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

84784967 

2024 01/02 17:07
三級科目不是都需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎

易 老師 

2024 01/02 17:11
同學(xué)您好,這個是負(fù)債科目,不是損益科目,不用結(jié)轉(zhuǎn)的

84784967 

2024 01/02 17:19
那應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅也不是損益類啊

易 老師 

2024 01/02 17:28
同學(xué)您好,是的,所以沒有用結(jié)轉(zhuǎn)方法轉(zhuǎn)平,而是用了另一專欄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

84784967 

2024 01/02 17:29
最后都是對沖嘛,我的意思是,如果年度下來,進(jìn)大于銷,這個差額最后是放到哪個科目

易 老師 

2024 01/02 17:36
同學(xué)您好,這個不需看年度,是負(fù)債就看時點,通常是月末,進(jìn)項大于銷項這種情況 不需要進(jìn)行單獨的賬務(wù)處理的
