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問題已解決

2021年度已經入賬成本類發(fā)票(普通發(fā)票)20萬,在2023年被紅沖,如何做賬務處理?需不需要做納稅調整?

84785045| 提問時間:2024 01/02 12:34
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員朋友您好,紅字可以直接沖減2023年的收入.
2024 01/02 12:36
易 老師
2024 01/02 12:37
學員您好,借:應收賬款負數,貸:主營業(yè)務收入負數,應交稅金應交增值稅負數。借:主營業(yè)務成本負數,貸:銀行存款負數商務處理報表調整是一致的,不需要做納稅調
84785045
2024 01/02 13:33
我們公司是購買方,不是銷售方,是銷售方開了一張負20萬的發(fā)票出來了,款我們一直沒有付出去,這樣做賬為什么不對??? 借:應付賬款:20萬,貸:以前年度損益調整 20萬 借:以前年度損益調整 20 貸:利潤分配-未分配利潤 20萬
易 老師
2024 01/02 13:34
學員朋友您好,借:銀行存款/應付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務成本)應交稅金-應交增值稅(進項稅額)
84785045
2024 01/02 13:35
2021年收到這張20萬的發(fā)票賬務處理如下: 借:主營業(yè)務成本 20萬 貸:應付賬款:20萬
易 老師
2024 01/02 13:39
為什么這么久才紅字沖銷呢?什么原因
84785045
2024 01/02 13:40
買的軟件不合適,用不了, 退回銷售方了
易 老師
2024 01/02 13:43
你說的這種也可以的。在今年的成本里面紅沖也行
84785045
2024 01/02 13:44
我們公司是小規(guī)模納稅人,2020年虧損70萬,銷售方把發(fā)票紅沖了,我公司不需要做納稅調增嗎?
易 老師
2024 01/02 13:47
學員朋友您好,這個在當時會計處理并沒有錯,近期發(fā)生銷售退回,沖當月的成本就可以
84785045
2024 01/02 13:47
我們公司是小規(guī)模納稅人,2021年虧損70萬,銷售方2023年把20萬的發(fā)票紅沖了,我公司不需要做納稅調增嗎?
易 老師
2024 01/02 13:48
學員朋友您好,21年的會計處理時并沒有錯誤,紅字發(fā)票開在今年就沖今年的成本
84785045
2024 01/02 13:49
借:應付賬款:20萬,貸:以前年度損益調整 20萬 借:以前年度損益調整 20 貸:利潤分配-未分配利潤 20萬,這樣做分錄不對嗎?
84785045
2024 01/02 13:50
我收到紅字負數20萬發(fā)票時,這樣做賬對嗎?
易 老師
2024 01/02 13:53
如果您以前發(fā)票是虛開,這樣處理就沒問題,如果確實有真實的業(yè)務,是后來發(fā)現有問題,今年才退的,不需要這樣處理,沖今年即可。
84785045
2024 01/02 13:58
按照您說的直接沖減當期成本,就不涉及以前年度納稅調整,匯算的時候不用調整報表了吧
易 老師
2024 01/02 13:58
學員您好,是的,對的
84785045
2024 01/02 13:59
如果我按照這樣的分錄做,借:應付賬款:20萬,貸:以前年度損益調整 20萬 借:以前年度損益調整 20 貸:利潤分配-未分配利潤 20萬,那是不是還要調整2021年的匯算清繳表呢
易 老師
2024 01/02 14:11
學員您好,是的,對的
易 老師
2024 01/02 14:11
次前年度損益調整意味著逾期了賬務處理是有錯誤
易 老師
2024 01/02 14:12
所以業(yè)務經營沒有問題的情況下,不要去做年度損益調整
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