問題已解決
老師,出口企業(yè)出口一批產(chǎn)品,因質(zhì)量不不符,延誤交貨等原因退運(yùn)進(jìn)出境貨物,如何入賬,收到一張海關(guān)進(jìn)出口增值稅專用繳款書



1.沖減原銷售收入和成本:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本
2.收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書時,根據(jù)繳款書的金額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金
3.如果退運(yùn)的貨物屬于出口退貨,則需要進(jìn)行如下處理:借:主營業(yè)務(wù)收入貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金借:庫存商品貸:主營業(yè)務(wù)成本同時,沖減已經(jīng)確認(rèn)的應(yīng)收賬款等負(fù)債
2024 01/02 10:29

84784952 

2024 01/02 11:08
第二個,繳納的進(jìn)項(xiàng)稅額,最后結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,因?yàn)槌隹谑杖氲脑鲋刀愂敲庹鞯?/div>

樸老師 

2024 01/02 11:15
你們這個退回來你不紅沖嗎

84784952 

2024 01/02 11:19
紅沖了呀,但是我做出口收入是,借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入,紅沖也是涉及這兩個科目,不涉及到增值稅呀

樸老師 

2024 01/02 11:22
這個進(jìn)項(xiàng)還是掛進(jìn)項(xiàng)就可以
在你庫存里有這個貨物你也可以內(nèi)銷,內(nèi)銷的時候還抵扣呢


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