問題已解決
收取服務(wù)費用,開發(fā)票做收入,跨月要求退部分費用,原來發(fā)票全部紅沖,然后再重新開應(yīng)該收的部分。退的費用可以不掛應(yīng)付款,而直接從當天收入中拿現(xiàn)金退費用可以嗎


同學(xué)您好,當時肯定做得應(yīng)收,應(yīng)收立馬收款了就轉(zhuǎn)了銀行存款。現(xiàn)在應(yīng)該是沖減應(yīng)收的金額和收入的金額?,F(xiàn)金退只是替換銀行存款而已。借:應(yīng)收賬款 負數(shù) ,貸:收入+稅,負數(shù)。借:應(yīng)收,正數(shù),貸:現(xiàn)金 正數(shù)
2024 01/02 08:51

84784969 

2024 01/02 14:04
能幫我具體說下嗎,比如上月收5000,這個月要退2000,上月分錄為,借 銀行5000 貸收入5000.? ? ? ? 本月要退2000,那開票-5000,再開個3000。這個月分錄應(yīng)該是
艷民老師 

2024 01/02 16:38
本月你的分錄是
借:應(yīng)收-5000
貸:收入-5000
借:應(yīng)收3000
貸:收入3000
借:應(yīng)收2000
貸:銀存或現(xiàn)金2000
還可以合并寫一個
借:收入2000
貸:銀存或現(xiàn)金2000
